送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-16 10:16

你好,这里是纳税调增的

会计学堂 追问

2019-11-16 10:33

那你说第二项是谁纳税调整?那么他应该是说我利润总额里面已经包括了,已经减掉我的业务,减掉我的那个业务招待费的300万对不对?那我200万是不交税的。那么我应该是只交100万的税就可以了,那我不应该是加上括号300减100?

暖暖老师 解答

2019-11-16 10:44

当期可扣除200.那100是纳税调增处理的

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填管理费用业务招待费金额
2020-05-20 16:00:37
销售部门计入销售费用-业务招待费
2019-01-24 18:27:49
你利润表上是有的,你在汇算清缴的时候挂在管理费用下面啊。
2017-04-28 15:45:54
你好,这里是纳税调增的
2019-11-16 10:16:15
可以直接合并一笔写分录 借:管理费用——业务招待费 贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
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