老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

供应商赠送的礼品怎么做账呢?比如赠送的车模,衣服,U盘这些,不知道价格。
答: 直接记营业外收入就行
请问商品茯茶是有年份,但是供应商开票是同个名称多个价格,那我们开票可以写上 某茯茶2019年份,还是写 某茯茶 ?
答: 你好 写具体的某茯茶2019年份
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,我是有一个供应商,就是他到后面的价格吗,就是总的价格,他会给我优惠3万块,但是呢,发票已经是全额开过来了,就是他优惠有3万呢,我是账上要少给他转3万。这个我应该怎么操作呢?比如总的50万,优惠了三万,我是只转47万给对方公户上吗?剩下的三万如何做账
答: 这个需要对方开红字发票。你根据这个冲掉库存单价才对,对方没有开,你只能最后把这个应付账款转营业外收入下面





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雨清 追问
2019-11-16 10:17
糖果老师 解答
2019-11-16 10:19
雨清 追问
2019-11-16 10:23
雨清 追问
2019-11-16 10:23
糖果老师 解答
2019-11-16 10:24
雨清 追问
2019-11-16 10:30
糖果老师 解答
2019-11-16 10:35