用友T+记完1月份账目,再记2月份,想不退出然后就能 问
您好, 进入总账系统:在系统主界面,找到并点击“总账”选项,进入总账系统模块。 在总账系统界面,通常会有“文件”或类似的菜单选项。点击该选项后,在下拉菜单中选择“重新注册”或“切换月份”的功能。在弹出的窗口中,选择您想要切换到的月份(本例中为2月份),然后点击“确定”或“完成”按钮。 成功切换月份后,您可以继续进行2月份的凭证录入、审核、记账等操作。 答
老师你好,我想问一下人力资源服务包的问题,因为我 问
你好可以得,这个本来就是差额 答
老师,假如四个季度共计暂估营业成本360万,后来又找 问
那么需要纳税调增100万的 答
老师:一个店铺因为临时撤店,本来跟员工谈好了赔偿 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,我们生产的产品都放在半成品里了,上个月 问
同学,你好 按照品种法 答

老师,事业单位收到项目款财务会计:借:银行存款2000 贷:其他应付款2000;那么预算会计要做会计分录么?
答: 你好,预算会计 借 资金结存 贷 财政预算补助收入
事业单位原账其他应付款中资金,在建立新账后财务会计做相反分录冲减,那预算会计分录怎么做,例如代扣某些款项。财务会计借其他应付款贷银行存款,预算会计分录怎么写呢借事业支出贷资金结存吗
答: 你好! 对的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,事业单位,代扣个人医保,收到时:借:银行存款-国库支局,贷:其他应付款;转出但尚未收到发票,怎么做分录?谢谢老师!
答: 借:其他应付款 贷:银行存款-国库支局(用银行单做账就行)
老师,事业单位绩效工资下沉到业务活动费/公共卫生服务,我是借:业务活动费,贷:银行存款,现在发现老会计计提在其他应付款,应该怎么把其他应付款的贷方金额,转为业务活动费里
事业单位收到国库划拨剩余金额(实际上是代扣个人医社保部分)请问这比分录怎么做是借:银行存款 贷:财政收入 还是 借:银行存款 贷:其他应付款-社保、医保、公积金。??
老师,事业单位先垫付工程款,借,其他应付款,贷,银行存款。收到上级拨付的工程款后,借,银行存款,贷,其他应付款,这样行吗
事业单位医院,收到看守所的医疗费,然后这笔钱还需要付给看守所的工作人员,财务会分录是借银行存款,贷其他应付款-个人。这样的话预算会计需要怎么做呢?


大意的枫叶 追问
2019-11-15 22:24
蒋飞老师 解答
2019-11-16 06:12