- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
直接进项税额不抵扣就是了
2019-11-15 16:08:10
您好
请问您的会计分录在哪里
2022-02-13 08:55:15
你好; 先扣除的 你做账 :借 应交税费-未交增值税 贷银行存款。 先这样挂着; 等着返还了 做借银行存款贷应交税费-未交增值税
2022-02-15 10:59:15
你好
验收入库450千克,借:原材料,贷:在途物资
短缺50千克,借:待处理财产损益,贷:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-04-24 09:04:12
借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益
2022-03-20 14:54:09
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