老师10月17报销时3468,过后退了一台,30号开回发票2358。我在17号按照3468记凭证,票来了别凭证后边,是不是还得出纳给我写1083的收款收据啊?退款的凭证也写这凭证上吗?
李文静
于2019-11-15 15:25 发布 930次浏览


- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-15 15:27
需要开红字发票 重新开蓝字,这个退货,需要按这个红字发票冲掉之后重新按蓝字发票再做才对,你这个没有红字么
相关问题讨论

如果凭证数量较少,可以不分种类,直接标记“记”字凭证,按日期顺序编号;如果凭证数量较多时,可以分成三类,即收款凭证、付款凭证、转账凭证,每一类按第一个字即收001、付001、转001的顺序连续编号。
2020-04-22 15:53:26

需要开红字发票 重新开蓝字,这个退货,需要按这个红字发票冲掉之后重新按蓝字发票再做才对,你这个没有红字么
2019-11-15 15:27:01

您好,是的,出纳的每笔支出收入都要填写付款凭证或收款凭证。
2017-05-03 22:29:25

你好,费用报销单,收据只是原始凭证
收款凭证,付款凭证是有关凭证的类型
2016-07-19 20:47:10

你好,这个没有具体的金额规定,如果是出差没有发票,一般是做为出差补助入账,但要并入工资申报个税
2020-05-26 11:00:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李文静 追问
2019-11-15 15:29
maize老师 解答
2019-11-15 15:31