请问老师,我们批发销售,一般不给客户提供发票,销售就没做销项税费,现总公司要求要把应交税费提出来做账,那么销售成本是否也要按不含税进价成本结转?

俊逸的羽毛
于2019-11-15 15:16 发布 626次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-15 15:17
你好!你是小规模还是一般纳税人
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你好!你是小规模还是一般纳税人
2019-11-15 15:17:40
同学,你好,业务是独立核算分公司接的就让分公司开票,把开出的票冲红
2020-04-01 18:20:39
你好,按这样下面处理
年初未交数取期初余额,本年转入数取贷方累计发生额,本年已交数取借方累计发生额,年末未交数是年初%2B本年转入-本年已交。
注意:增值税是一个特殊的。
本年转入数=销项贷方-进项借方%2B进项税转出借方
本年已交数=已交税金借方
2020-02-20 18:11:28
报销单写价税合计的
是的
2020-07-15 19:05:03
还是按照正常的分录做,因为是在8月交的税款。
2019-08-19 16:12:48
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俊逸的羽毛 追问
2019-11-15 15:45
宋生老师 解答
2019-11-15 15:47