老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

入库借原材料贷应付账款 出库借工程施工贷原材料 付款借应付账款贷银行存款 那收到发票怎么做分录
答: 收到发票才是 借;原材料 贷;应付账款
材料入库100万 借:原材料100万 贷:应付账款暂估100万 材料出库100万 借:工程施工100万 贷:原材料100万付款50万 借:应付账款50万 贷:银行存款50万发票只来了40万怎么做分录啊
答: 待剩下 的60万发票到了即可。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
采购员借支银行存款购买材料,先做分录:借:其他应收 贷:银行存款 ,收到材料后材料入库并挂了应付账款,分录:借:原材料 贷:应付账款,后续怎样冲采购的其他应收款和冲应付账款?
答: 二级科目这两个挂的是一个吗?如果是的话,现在就可以做, 借应付账款 贷其他应收款。








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煜琦 追问
2016-03-30 14:11
煜琦 追问
2016-03-30 14:19
煜琦 追问
2016-03-30 14:22
冯老师 解答
2016-03-30 13:40
冯老师 解答
2016-03-30 14:10
冯老师 解答
2016-03-30 14:16
冯老师 解答
2016-03-30 14:21
冯老师 解答
2016-03-30 15:20