- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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差额要冲减之前结转的成本
2019-11-14 16:14:34

先暂估结转 然后等到发票到了如果和暂估的不一致就要冲了然后在根据发票金额重新结转!
2019-01-24 14:38:14

你好,红冲这笔分录,在按照发票录入一遍
2019-05-14 10:42:41

是的,冲回之前按发票重新做
2019-04-15 12:13:06

您好,应该在5月收到正确的发票是再红字冲回。
2020-05-31 10:17:38
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