- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
期初余额没有是代表之前已全部抵扣完
2019-11-14 13:30:34

同学你好
增值税抵扣的吗
结转就可以了
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-09 09:46:19

33/33%=100意思是年初的可抵扣暂时性差异
100+本期的可抵扣暂时性差异30是130
所以递延所得税资产是130*25%
2019-07-28 19:23:52

是的,下个月申报的时候,需要缴纳增值税增值税就可以实际抵减
2021-10-13 10:51:23

意思是账上做不对?这个你下次调正确就可以
2019-12-04 15:08:31
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