- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-14 08:50
你好 以申报为准 年末调整差异到营业外收支 影响不大
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你好 以申报为准 年末调整差异到营业外收支 影响不大
2019-11-14 08:50:57

你好!你是冲红了,然后又开了蓝字,然后又将新开的蓝字冲红了?
2020-07-15 15:40:51

没事,那是你报表没有重分类,你负数提交不了申报表么?
2019-10-07 17:00:23

这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54

同学你好,取得普通发票是不能抵扣进项的。圈住的金额应该是其他专票上的数字
2022-02-19 18:57:14
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夏天。 追问
2019-11-14 08:54
meizi老师 解答
2019-11-14 08:55