老师,比如我买办公用品,然后呢,我们买时候金额不超过五百不让开发票,等到累计超过五百才可以开发票,比如说我第一次买150开了收据,付款了但是没有开发票,第三次去开350,也开收据,这时候第一次和第三次累计的金额达到500元,那个购买办公用品给我们开发票了,那么这样的话我怎么入账
守望
于2019-11-13 11:18 发布 1102次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-13 11:19
您好
借:管理费用-办公费
贷:其他应付款-暂估
借:其他应付款
贷:库存先进等
收到发票
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款
相关问题讨论

您好
借:管理费用-办公费
贷:其他应付款-暂估
借:其他应付款
贷:库存先进等
收到发票
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款
2019-11-13 11:19:30

不是 先记预付 回发票记费用里
2019-06-27 15:20:30

你好!如果发票不重新开的话,这个你按100入账就可以了。
2019-03-05 09:53:18

可以的,没有发票汇算清缴调增
2018-12-24 12:03:07

暂估入库,然后领用做费用,等发票来了冲暂估的就可以了
2016-05-05 17:30:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
守望 追问
2019-11-13 11:24
bamboo老师 解答
2019-11-13 11:25
守望 追问
2019-11-13 11:33
bamboo老师 解答
2019-11-13 11:36
守望 追问
2019-11-13 11:42
bamboo老师 解答
2019-11-13 11:43