送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-13 11:19

您好
借:管理费用-办公费
贷:其他应付款-暂估
借:其他应付款
贷:库存先进等
收到发票
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款

守望 追问

2019-11-13 11:24

老师你的分录我不是很清楚,你能够解释清楚一下吗?

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:25

收到办公用品的时候先暂估入账 
然后支付款项
最后收到发票冲销暂估

守望 追问

2019-11-13 11:33

老师,可是我的理解跟你的这个不一样耶

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:36

您的是冲销了库存商品的 我的没有 简化了

守望 追问

2019-11-13 11:42

你可以分开写一下那个分录吗?因为我这边知道这个原理,但是我还是看不清楚

bamboo老师 解答

2019-11-13 11:43

借:管理费用-办公费
贷:其他应付款-暂估
借:其他应付款
贷:库存先进等
收到发票  
借:管理费用-办公费  借方红字
贷:其他应付款-暂估 贷方红字
借:管理费用-办公费
贷:其他应付款

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您好 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-暂估 借:其他应付款 贷:库存先进等 收到发票 借:其他应付款-暂估 贷:其他应付款
2019-11-13 11:19:30
不是 先记预付 回发票记费用里
2019-06-27 15:20:30
你好!如果发票不重新开的话,这个你按100入账就可以了。
2019-03-05 09:53:18
可以的,没有发票汇算清缴调增
2018-12-24 12:03:07
暂估入库,然后领用做费用,等发票来了冲暂估的就可以了
2016-05-05 17:30:51
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