送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-11-12 16:28

你好,借应付职工薪酬--职工福利费,贷银行存款,

王霜霜 追问

2019-11-12 16:31

我们支付了900,现在我们保险公司赔付了700,那我该怎么做凭证呢

庄老师 解答

2019-11-12 16:34

你好,收到时冲销掉,借银行存款700,借应付职工薪酬--职工福利费700(负数)

王霜霜 追问

2019-11-12 16:35

王霜霜 追问

2019-11-12 16:36

老师,这个可以当作发票来做嘛

庄老师 解答

2019-11-12 16:37

你好,可以。这个是医药的收据

王霜霜 追问

2019-11-12 16:40

我是6月的,现在应该可以拿来做账吧

庄老师 解答

2019-11-12 16:50

你好,是的,已经超过好几个月了,

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相关问题讨论
你好,借应付职工薪酬--职工福利费,贷银行存款,
2019-11-12 16:28:21
你好,可以借 营业外支出 贷 银行存款/库存现金
2019-11-12 17:11:33
计入营业外支出科目
2019-11-12 16:44:31
您好 请问您支付医药费的时候分录怎么写的
2019-11-12 16:07:10
您好 借:管理费用等——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
2019-03-28 13:40:06
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