送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-12 09:57

没有办法,这个都跨月了,没有跨月还可以作废。。。。。。。

^O^丽 追问

2019-11-12 09:58

老师,可以做红字的方法处理吗

maize老师 解答

2019-11-12 10:09

你这个现在开红字也只能冲11月销售额,冲不了10月了,这个跨月了

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你好!应交增值税=销售税-进项税,进项为供应商货物的10%,销项为你销售商品的16%,这个跟你商品销售的价格即毛利率有关,比如未税进价100,进项税10,假如120卖出,则销项为120*16%=19.2,应交增值税=19.2-10=9.2,若按你的2%计算,应补9.2-2.4=6.8 6.8/120=5.67%
2018-11-15 21:46:41
没有办法,这个都跨月了,没有跨月还可以作废。。。。。。。
2019-11-12 09:57:24
你好,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2017-10-14 03:48:35
您好!不能。普通发票不能抵扣
2022-02-23 09:00:30
可以的,经营过程中取得的专票也可以抵扣
2019-04-01 09:24:23
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