你好老师,请问我公司去年有30万的应收账款没有入账,今年怎么调整,我做的是借:应收帐款贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润。请问一下对吗,现在利润表和资产负债表钩稽不平

Wjl
于2019-11-11 17:41 发布 1661次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-11 17:44
你好,资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
相关问题讨论
您好
借以前年度损益调整 贷管理费用 这个科目没有什么意义的 都是损益类科目
2022-03-08 10:37:08
你好,要将以前年度损益调整结转到未分配利润里面去的,然后在所有者权益变动表里面进行调整
2020-06-16 09:59:34
你好,对的是的,只要用以前年度损益调整做了,或者是未分配利润做了,都会影响你的报表勾稽关系。
2022-01-20 11:45:10
你好
你这个是直接使用未分配利润科目的,需要编制所有者权益变动表来调平的
2022-10-05 09:14:05
是的,那个就会产生那样的结果
2024-05-08 09:54:22
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2019-11-11 17:52
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2019-11-11 17:53