送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-11 15:54

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

露丝 追问

2019-11-11 16:24

和我这个是差不多吧?也是对的吧

maize老师 解答

2019-11-11 16:54

实际抵减才做,才转,这个财政部出指导分录是我写这个

露丝 追问

2019-11-11 17:03

那加计扣除发生的时候要计提吗

maize老师 解答

2019-11-11 17:06

不需要,账上不体现

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相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
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您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
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