送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-11 12:40

你好  当期发生的费用 没有发票的情况下也是可以暂估的 不只是应付应收的

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相关问题讨论
你好! 可以把应付账款统一结转到应收账款 借应付账款 贷应收账款
2022-01-24 19:29:45
你好,是的,科目合并下。 应收账款余额是-10000,相当于多收10000,应付10000。 应付账款余额是-8000,相当于多付,应收8000,两个科目合并后,应付2000。
2021-12-23 10:33:49
你好,借银行存款贷应付账款做这个。
2021-11-02 10:05:34
您好 借:应付账款 贷:应收账款
2019-10-27 09:01:22
你好,对于同一家公司,可以使用一个科目的。
2019-09-20 14:46:59
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