老师,我想请问一下,10月份发生的费用通过11月备用金报销了,所以现在做账就是做在11月,但是现在发票送过来了,我要把这笔费用放在10月份所属期内抵扣吗?
想人陪的大树
于2019-11-11 10:40 发布 907次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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直接做在11月份里面就可以了
2019-11-11 10:42:18

你可以以现金来做外账的工资的
2016-11-27 21:34:35

你好,是出纳提取备用金还是?
2018-09-29 12:39:31

你好,是发票联减免 ,抵扣联备查
2016-08-12 15:05:04

你们要是查账,这个没有发票那你做费用和成本需要纳税调增交企业所得税
2019-01-22 16:02:01
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