老师,请问企业所得税纳税申报。纳税调整项目明细表中业务招待非的税收金额108415.89元怎么得来的?

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于2019-11-11 10:36 发布 1137次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-11 10:36
你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
根据你提供的数据,这里 税收 金额是收入的 5‰
相关问题讨论
你好,没有纳税调增项目只要有发生额就需要填写的
2019-05-08 20:26:11
这个是填列借款的利息支出,如果你的借款利息高于银行贷款利息,高于部分不能税前扣除
2019-05-17 14:32:29
你好,职工薪酬明细表账载金额填写计提的看应付职工薪酬贷方发生额合计
实际金额按应付职工薪酬借方发生额合计是支付出去的
税收金额如果没有扣除比例的,填写实际金额,
如果有扣除比例的扣除比例大于实际金额的填写,实际金额相反的,填写扣除比例
2022-05-24 14:58:29
资产折旧摊销表你填了吗,同学
2019-05-13 16:41:57
同学好,::纳税调整增加额(填写A105000)是《A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)第15行的附表,是相等的
2020-03-10 19:48:24
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