送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-10 19:22

你好,这个分录已经是分开的了。把固定资产转入清理,就是原值减去折旧减去减值准备,剩余的是账面价值。这部分账面价值转入清理

赵海龙老师 解答

2019-11-10 19:24

清理的时候把账面价值和对价的差额部分记入营业外收入或支出

赵海龙老师 解答

2019-11-10 19:25

原理明白才能看懂,分录就是这样的

苹果酒窝 追问

2019-11-10 19:25

但是无形资产是580万的哇多的80万没有了嘞

苹果酒窝 追问

2019-11-10 19:26

他的公允是500万   账面是350万这个差额计入哪里了嘞

赵海龙老师 解答

2019-11-10 20:02

多的800,000转入了固定资产清理。

赵海龙老师 解答

2019-11-10 20:04

公允价值5,000,000转入了固定资产清理,同时产生了销项税额
固定资产清理借贷抵消后转入营业外收入

赵海龙老师 解答

2019-11-10 20:04

不明白的话继续留言。

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相关问题讨论
你好,这个分录已经是分开的了。把固定资产转入清理,就是原值减去折旧减去减值准备,剩余的是账面价值。这部分账面价值转入清理
2019-11-10 19:22:57
分录应该没毛病在实际中,两个回单,为了方便对账,贷方最好两笔银行存款!
2018-09-15 10:23:59
你好,借;应收票据——某某明细 贷;应收票据——之前大承兑前手单位名称
2017-12-21 17:27:37
你好,预付时借:预付账款 贷:银行存款 余下支付时借:固定资产 贷:预付账款 银行存款
2017-06-28 09:37:58
记入营业外收入,借现金 贷营业外收入
2017-07-16 13:34:05
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