送心意

文老师

职称中级职称

2019-11-09 20:28

您好,是的,借管理费用-办公费贷银行存款等
以后实际需要缴纳增值税的时候,可以抵扣,借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用-办公费负数

赵利伟 追问

2019-11-09 20:30

老师,这两个合并一起写一个会计分录就可以是吧?

文老师 解答

2019-11-09 20:32

您好,您最好是分开写的,而且这一般不是在同一个月发生的

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您好,是的,借管理费用-办公费贷银行存款等 以后实际需要缴纳增值税的时候,可以抵扣,借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用-办公费负数
2019-11-09 20:28:32
借管理费用贷银行存款需要全额抵扣的时候,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2020-05-12 18:31:10
你好 金税盘的吗 借应交税费应交增值税减免税款28借管理费用-28
2021-01-17 13:16:00
你好,普通发票是不可以抵扣的。
2019-03-22 11:06:45
借:原材料(或库存商品、主营业务成本、管理费用等科目) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-30 16:47:38
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