政府会计年末结账,非财政拨款结余负数-8万元,决算 问
附件已上传,请查收! 答
老师,采购废料进行加工铜粉锂电池类的公司、入库 问
您好,这个的话,正常就是 借 库存商品 贷 生产成本——材料 直接人工这样 答
我公司将钱打给另一个公司,委托其代我们公司支付 问
借其他应收款 贷银行存款 他支付出去的时候借预付账款或者是农业生产成本等 贷,其他应收款 答
第一:老师,现在就是要在九月提前结转成本,所有者权 问
你好,你说的这个交个税是什么个税分红的吗? 收入你还能减少吗?减少不了收入,只能增加费用 答
母公司有收到子公司的投资收益,但是母公司账上没 问
不需要那样做账的哈 答

抵扣税控发票的会计分录
答: 您好!支付的时候 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 结转时: 借:应交税费-应交增值税(应纳税额减征额) 贷:营业外收入
税控盘发票的抵扣会计分录怎么做?
答: 你好,如果是小规模纳税人 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用 如果是一般纳税人 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,我想问一下在6月份购入税控盘,发票在11月抵扣的,那会计分录我应该怎么做呢?
答: 你好 6月份 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 11月份 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。







粤公网安备 44030502000945号



夏天 追问
2016-03-28 14:54
夏天 追问
2016-03-28 15:26
夏天 追问
2016-03-28 15:37
宋生老师 解答
2016-03-28 14:18
宋生老师 解答
2016-03-28 15:19
宋生老师 解答
2016-03-28 15:28