送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-08 17:13

你好  你们是独立核算的吗  计入管理费用

JQzhao 追问

2019-11-09 12:26

管理费用计入什么二级科目

meizi老师 解答

2019-11-09 12:29

你好 计入管理费用-招待费 如果是独立核算的 如果不是 计入管理费用-差旅费

JQzhao 追问

2019-11-09 12:33

什么叫独立核算

meizi老师 解答

2019-11-09 12:34

你好 就是自己做账 自己单独报税的;

JQzhao 追问

2019-11-09 12:37

老板自己注册了有限公司,然后加盟了酒店。酒店总部人员过来出差

meizi老师 解答

2019-11-09 12:38

你好 计入管理费用-差旅费

JQzhao 追问

2019-11-09 12:39

不是说独立是业务招待费吗

meizi老师 解答

2019-11-09 12:40

你这个加盟酒店是投资还是什么情况   如果是公司以外的人员来做招待费 公司内部人员出差计入差旅费

JQzhao 追问

2019-11-09 12:41

我们公司和总部是独立的两家有限公司

meizi老师 解答

2019-11-09 12:43

那你就计入到管理费用-招待费里面去  就行了

JQzhao 追问

2019-11-09 12:44

我们这是分店,总部要调一个人来当店长,他路上发生的差旅费餐费,由我们承担,应该计入什么科目

meizi老师 解答

2019-11-09 12:46

你好  计入部门-差旅费就行了

JQzhao 追问

2019-11-09 12:47

为什么这个计入差旅费啊

meizi老师 解答

2019-11-09 12:49

你好    这个是 这个人来当店长的路上的餐费和车费的话 你要计入管理费用-福利费里面去 ;如果是已经来了出去出差发生车费和餐费计入管理费用-差旅费。 这样来 分情况来

JQzhao 追问

2019-11-09 12:51

可以不计入福利费计入招待费吗

meizi老师 解答

2019-11-09 12:52

你好 是你们员工了 来了就是员工 计入福利费就行了。不计入招待费

JQzhao 追问

2019-11-09 14:44

那可以直接计入差旅费不计入福利费吗

meizi老师 解答

2019-11-09 14:47

你好 你不是说是才来公司 都还没入职  也不算出差的  所以计入福利费

JQzhao 追问

2019-11-09 14:48

入职了呢

meizi老师 解答

2019-11-09 14:51

入职了是福利费 入职去出差是差旅费  你要根据业务来判断入的具体明细科目

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你好,公司为员工报销的差旅费 借:管理费用—差旅费 或  销售费用—差旅费 贷:库存现金等科目
2022-01-15 17:01:22
你好 你们是独立核算的吗 计入管理费用
2019-11-08 17:13:44
你好,如果为了单位车间的产品出差的,做到制造费用差旅费。
2023-02-17 08:51:06
你好,做交通费就可以的。
2020-04-09 12:01:52
借管理费用,差旅费贷,银行存款。
2019-04-27 09:45:50
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

  • 老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入

    同学你好,能把题目贴上来么?

  • 你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买

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    因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算

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