请问一般给税人的专票支付员工福利,当时2月份购进来是这样做的,借:管理费用 3200; 应交税费-增值税-进项税额544, 贷: 应付职工薪酬--职工福利费3744 , 支付:支付:借:应付职工薪酬--职工福利费3744 贷:库存现金。3744 2月份已经报税了,请问3月份只需要做借;应付职工
Bonnie
于2016-03-28 11:15 发布 761次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-28 11:18
一般纳税人如果只是认证了费用发票专票,(购了电脑赠送给员工的),税额是544,电脑含税价是3744,,没做账务处理,也没报税。怎么操作
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22

你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
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Bonnie 追问
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