请问老师,社保公积金是当月交当月的,计提的话是10月计提10月的社保公积金吗?工资是10月底计提的10月份工资,工资是次月发放的,还有之前记账公司做的账是没有计提社保公积金的,我现在可以直接按着计提社保公积金来做账吗?之前记账公司用的是其他应付款,我现在如果要做的话是其他应收款可以吗?

南烟
于2019-11-08 11:25 发布 1957次浏览

- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2019-11-08 11:28
同学,社保公积金是当月交当月的,计提的话是10月计提10月的社保公积金,工资是当月计提当月,工资是发放上月的这个看每个公司的规定也有押2个月工资再发放的。因为社保和公积金都是当月扣得,也可以不计提,你现在想每月计提是可以的,还有之前用的其他应付款你最好继续用其他应付款,不要一个业务出现在其他应付又出现在其他应收
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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