送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-11-08 10:38

预提费用现在用其他应付款代替。至于应付工资是负数
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
这个是计提工资的分录

上传图片  
相关问题讨论
预提费用现在用其他应付款代替。至于应付工资是负数 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 这个是计提工资的分录
2019-11-08 10:38:20
待摊费用这个科目取消目前使用预付账款代替
2019-08-02 17:41:34
你好 是的,负数填列,不需要重分类
2019-09-01 15:50:02
你好,这些数据都没有就算不来了。或者算0
2018-07-15 07:53:03
不是的。实发工资是扣除各种保险,个税实际收到的
2018-10-11 19:09:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...