老师,上月单位租房给员工做宿舍,对方开的增值税专用发票,我做了进项税额,没做进项税转出,怎么处理呢?员工宿舍是福利,不能抵扣对么?

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于2019-11-08 10:24 发布 905次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53
计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
是的,所有虚证的话都需要转出的
2022-04-22 17:38:56
是的
2016-05-12 15:52:33
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
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