- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-07 15:35
你好 给的时候 写借支单 你做 借其他应收款-个人 贷银行存款或者库存现金 年底的时候冲其他应收款 在应付职工薪酬去体现
相关问题讨论
您好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-09-06 23:50:00
您好同学,你报销的这个生活费的话有发票。吗
2022-04-11 11:16:29
你好
食堂买食材的清单作为附件
2020-03-09 11:04:42
你好,请客人吃饭这样做分录
借;管理费用——业务招待费,贷;库存现金等科目
2019-12-13 16:16:35
你好,计入施工成本—间接费用—管理人员薪酬—福利
2020-06-23 15:57:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



君君 追问
2019-11-07 15:42
meizi老师 解答
2019-11-07 15:44
君君 追问
2019-11-07 15:45
君君 追问
2019-11-07 15:46
meizi老师 解答
2019-11-07 15:48
君君 追问
2019-11-07 15:49
meizi老师 解答
2019-11-07 15:52