送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-07 13:34

您好,长投个别报表账面值为0,年底编制合并报表,权益法调整之后,抵消权益即可
借  股本  资本公积 盈余公积  未分配利润  贷 长投  少数股东权益

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您好,长投个别报表账面值为0,年底编制合并报表,权益法调整之后,抵消权益即可 借 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 贷 长投 少数股东权益
2019-11-07 13:34:16
你看下你的个人中心,权限里面有快账不,有的话就可以拿来做账的
2019-01-28 10:53:19
你好,只要不是定期定额征收,就需要做账的
2019-04-08 13:43:37
都错的。图一违背了,有借必有贷。正确的应该是 借:库存商品 3200 贷:主营业务成本 3200 都是黑字。
2018-01-29 08:36:37
你好,可以的,以前的如果有错误你可以调整过来
2016-11-14 14:01:01
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