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于2019-11-06 22:22 发布 2486次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-11-06 22:40
你好,按照关税完税价格+关税,一般发票上就是这个价格
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2019-11-07 09:13
那和国外签订的商业发票的金额有差异了,而且我们是先预付货款的一半,进口增值税的发票上的金额是全部货款的完税价格,那账上的剩下应付账款就比实际多了
小云老师 解答
2019-11-07 09:41
成本和预付又不冲突,成本就是你实际的成本,你付钱是按哪个的金额付呢?
2019-11-07 10:06
付钱按照合同来付的
2019-11-07 10:10
除了可以抵扣的增值税那你实际付的钱就是你的成本
2019-11-07 10:27
老师,是这样的,因为我们是预付货款的一半,就是先付了5.5欧元,那日的汇率是7.8932,折合人民币是434126元,收到预付款后厂家才发货到中国的,我们和国外厂家合同协定好的总价款是11万欧元,货物是在9月份报关入库进来的,所以9月份就会挂着应付账款5.5欧元,但是汇率是多少就不知道了,剩下的5.5欧元,是在11月4号付的,汇率是7.8810,折合人民币433455元
2019-11-07 10:29
那这货物的成本是按照报关进来的那天汇率来吗
2019-11-07 10:30
那在不考虑其他税的情况下434126+433455就是你的成本,你预付会做借:预付 贷:银存,这个和你总成本不冲突
2019-11-07 10:34
但是9月份的时候就要计算货物的成本了
2019-11-07 10:37
那这样,你9月按当时的汇率去计算一个成本,然后付剩下的钱时差额部分计财务费用
2019-11-07 10:45
7月份预付货款时,汇率是7.8932借:预付账款 5.5欧*7.8932=434126 贷:银行存款 434126货物是9月9日报关进口的,9月9号的汇率是7.8172借:库存商品 11万欧元*7.8172=859892 贷:预付账款-厂家 434126 应付账款-厂家 425766老师,我9月份就要计算成本了,这个成本是按照报关进来的汇率来算吗,我实际应付账款汇的是433455元,账上挂的是425766差了7689元
2019-11-07 10:53
是的,就这样,你付款差的这7689借:财务费用-汇兑损益
2019-11-07 11:06
9月份的成本是按照报关那天的汇率来计算吗
2019-11-07 11:07
是的,按报关那天的汇率
这个汇兑损益是不是要放在11月份付剩余的应付款的时候来做分录的
是的,放在11月份付剩余的应付款的时候来做分录
2019-11-07 11:12
这个成本不可以按照进口增值税的完税价格来是吧,是按照实际付款的哦
2019-11-07 11:18
同学,这不是同样的问题吗?就是按照前面说的分录和金额做没错
2019-11-07 11:26
如果实际付款比账上挂的应付款少,这个汇兑损益是计入借方还是贷方吗
2019-11-07 11:27
如果实际付的比挂账少就计贷方。
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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