老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答

购入一台不需要安装的设备117000,增值税19890,另支付运费2000,包装费1000,以银行存款支付。 编制购入设备时的会计分录。
答: 你好 借;固定资产 117000+2000+1000 应交税费——应交增值税(进项税额)19890 贷;银行存款(合计)
出租包装物60个收到押金6000元,后来退回30个,以银行存款退还押金3000元,其余3000元作为收入处理,增值税13%,应该怎么做会计分录
答: 你好,我来回答这个问题。 借:其他应付款 6000 贷:银行存款 3000 其他业务收入2654.87 应交税费~应交增值税~销项税额 345.13
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
向乙企业购进包容我一批买价为5万元 增值税为6500 款项收到为56500 饮用银行存款支付包装物尚未运到的会计分录
答: 同学你好!这和个的话 借:在途物资 50000 应交税费-应交增值税-进项税额 6500 贷:银行存款 56500

