- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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您好同学这个是固定资产转清理,然后补的7万也转入清理,最后清理转入营业外收入就好了
2019-11-05 17:58:03

每个可以分别做借固定资产贷,银行存款。
2020-12-12 14:19:20

你好,确认你们的其他业务收入。
2020-07-08 16:49:07

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2016-07-06 08:24:19

你好,借其他应付款,18万,贷银行,18万,取得发票做借预付账款-待摊费用,18万贷其他应付款,18万 按月摊销做借管理费用房租 贷预付账款-待摊费用, 18万/12
2021-07-14 06:40:17
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