送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-05 11:00

计提社保
借:××费用(管理/销售等)  单位部分
      营业外支出(个人部分)
贷:应付职工薪酬——社保 /公积金

上传图片  
相关问题讨论
你好 新公司期初都是0 。你可以设置常用科目 ;工资计提的话 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 按月在自然人客户端里面去报工资薪金个税的 。 需要报;建账的话 你也可以去看看建账的课程 https://www.acc5.com/course/course_11259.html
2019-12-23 14:18:19
你好 是之前多缴纳了个税 现在退税的吗
2019-12-23 10:02:13
借;管理费用 贷;应付职工薪酬——辞退福利 需要按规定申报的
2016-07-13 18:01:21
借银行存款,贷其他业务收入,应交税费应交增值税销项。
2022-01-28 09:13:04
计提的有问题吗?还是你申报错了
2019-06-12 15:56:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...