老师好,个税申报时,把10月和11月份的个人社保金额 问
老师,怎么更正?先更正10月份的?再更正11月的对吗? 答
个体户业主是不需要申报工资薪金,是需要申报人员 问
自然人个税扣缴端不采集不是没有法人信息吗? 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
老师,成本是不是就是合同金额 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答

有一笔设备款 先付了定金 再后来付了第一批的款项 又付第二批款项 安装调试成功后有付了余款 怎么做分录 我是内账 定金是 借预付账款 贷 银行存款 第一批是借固定资产 贷 预付账款 银行存款 第二批是 借固定资产 贷银行存款 余款也是借固定资产 贷 银行存款吗
答: 你好,没有完工的需要计入在建工程,款项付完了才能计入固定资产
购买固定资产72000万,首付定金21600,借:预付账款21600贷银行账款;货到付款4万,借:预付账款,贷:银行存款4万;余10400开票后付款;借固定资72000,贷预付账款61600 银行存款10400,这样对吗
答: 你好,是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购买固定资产的,本月支付了50%的预定金500元,怎样做账啊?是不是借预付账款,贷银行存款啊?下次支付尾款又怎样做账啊?
答: 你好 是不是借预付账款,贷银行存款啊?——是的 支付尾款与上面分录是一样的 取得发票后冲减预付款









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