老师您好,我是纯外贸企业,要红冲上月己退税的审报,该怎么操作?(原因是少录入了一张进项发票,同时数量也录错,录成了正确的数量,导致公司少退税。现国税老师要求红冲,但我不会红冲)
粗暴的河马
于2019-11-05 09:45 发布 824次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

直接账上红冲就可以了
2019-11-05 10:08:30

你好,选择退税不抵扣勾选
2020-07-31 14:59:11

你好,是的是退税勾选在附表二,26-28
还有35栏
2021-09-13 16:07:10

您好,货已经报关出口了吧,那就查看下电子口岸里面,状态里面有没有显示税务局已经接收,有了就可以申报出口退税了
2019-07-31 22:00:58

如果是无法取得专用发票而不能申请退税,就不需要通过申报系统进行退税申报,这是需要区分两种情况,一是出口退税或免税商品,在增值税报表申报出口免税收入,二是出口不予退(免)税商品,在增值税报表申报应税销售收入,并视同内销计提销项税额。
2019-03-30 10:20:03
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