@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

这个题目我不懂了,为什么我说按计税价格转入营业外支出,这个题目是错的?他算出来的几乎营业外支出就是23250呢,就是把他的计税价格转到营业外支出来吗,为什么她的税又说是错的勒?
答: 嗯嗯,您好,是账面价值转营业外,不是计税价格
不清楚最后一个的营业外支出 价格33500怎么计算的
答: 你好 具体问题 看能否解惑
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,自产商对外捐赠视同销售,计入营业外支出的是成本和税费,如果是接受捐赠的一方,应该以市场公允价值(计税价格)入账,那还需要交税吗?还有,捐出方是以成本价20万元入账,而接受方是以计税价30万元入账,那不是没对应上,有个差额10万元?这差额反映到哪了?
答: 你好! 是的,这里面有个税务与会计的差异问题 捐赠时按公允价(计税价格)计算增值税(但不确认收入)










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