- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!个人建议还是计提比较规范一点。
如果您不计提可以直接做借:管理费用-工资/营业费用(销售费用)-工资等 贷:现金/银行存款
2016-03-25 10:51:25

6月做的凭证填写6月份,7月份做的凭证填写7月份。
各自均反映的。
2018-03-06 15:14:19

你好,需要补上相应的原始单据的
2016-11-07 13:42:21

你好,需要附件,可以附上工资汇总表。
2017-09-05 13:53:58

您好,发工资的时候,借:应付职工薪酬-工资,贷;应交税费-应交个人所得税,现金或者银行存款等科目。计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。
2017-04-15 12:26:36
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