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Smile 冰
于2019-11-04 14:50 发布 792次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-04 15:04
你好 冲你们的货物成本 你们不是要结转货物的损失?
Smile 冰 追问
2019-11-04 15:12
请教这种情况怎么做分录
meizi老师 解答
2019-11-04 15:29
你好 借管理费用-运费 贷应付账款 借应付账款 其他应收款-货物损失 贷银行存款
2019-11-04 15:32
看不懂你的答案
2019-11-04 15:33
把数字放进去都不得平
2019-11-04 15:35
你好 你先要做货物损失的分录 借待处理财产损益 贷库存商品 借其他应收款-物流公司 赔款 贷 待处理财产损益 发生的时候 你本来应该挂 借管理费用-运费 贷应付账款 支付给物流公司的时候:借应付账款 其他应收款-货物损失 贷银行存款
2019-11-04 15:36
还是以后让多方少开160元税票,否则那个搞这么麻烦
2019-11-04 15:39
你好 我建议你是按我上面的来体现 你要体现是物流给你弄坏了赔偿的情况
2019-11-04 15:40
哦哦好
2019-11-04 15:41
好的 希望能帮到你
2019-11-04 15:42
我不想通过库存商品的话还有其他办法嘛
2019-11-04 15:43
你发出去的不是库存商品? 那就对应冲你库存商品的数量 你不冲 你数量少了 你咋去减少
2019-11-04 15:44
我们没有库存
2019-11-04 15:45
你不是说货物弄丢了 这个是什么货物?
2019-11-04 15:46
我们做二维码标签
账上不留库存
那你制作这个是做的什么科目
2019-11-04 15:48
生产成本啊(料工费)结转到库存商品 然后库存商品结转在主营业务成本
2019-11-04 15:50
那你对应去冲你之前做二维码的标签成本 冲生产成本 把库存商品换成生产成本去做
2019-11-04 15:53
借:生产成本160贷:库存商品160?
你好 你先要做货物损失的分录 借待处理财产损益 贷生产成本 借其他应收款-物流公司 赔款 贷 待处理财产损益 发生的时候 你本来应该挂 借管理费用-运费 贷应付账款 支付给物流公司的时候:借应付账款 其他应收款-货物损失 贷银行存款
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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