老师们大家好,我刚开始做内账,请假大家一个问题。 我刚接手一家公司,之前都没有建账,现在准备从10月建账,遇到以下的问题。 1、有一份10万元的购销合同,还有三万没有开票也没有收到货,需要做应付账款的期初数吗 2、之前剩余的工程物资,贷方科目应该录哪个科目的数据呢 3、之前就进行的工程现在进行了一半,没有办法统计哪个项目剩余多少材料,工程的应收账款等开票后再做账吗? 请大家教教我,谢谢!
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于2019-11-04 09:37 发布 724次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-11-04 09:40
您好同学
是的同学,你要记应收账里
你也记在工程物资的期初里
你可以试一下全部记在在建工程期初里
同学,
工程不是开票做内账你可以自己认可之后就做
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您好同学
是的同学,你要记应收账里
你也记在工程物资的期初里
你可以试一下全部记在在建工程期初里
同学,
工程不是开票做内账你可以自己认可之后就做
2019-11-04 09:40:47

你好,根据合同金额万分之3
与应收,应付是没有必然关系的
2018-01-15 15:35:41

你好 你的意思是对方有修改工程名称 现在要调整公司应付账款的明细科目吗
2020-07-21 13:55:55

你好,可以在销售的时候一次性确认应收账款
2017-05-17 11:30:58

你好,同学。
预付的贷方是放在应付账款核算的。
应收的贷方是放在预收账款核算的。
2020-07-11 09:09:48
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2019-11-04 09:50
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