送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-03 16:27

你好,这个就是规定的处理流程就是这样
取得发票的时候贷方全额计入预付账款,而不是把之前预付的5万冲销,剩余部分计入银行存款核算

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相关问题讨论
借:原材料 应交增值税--进项税额 贷:银行存款
2017-03-22 14:37:51
你好 对  这样处理是正确的  尾款也用预付或者银行 
2022-03-12 11:05:33
最后一步的分录要借记预付账款,这个是一预到底的原则。
2019-09-25 16:44:30
是的,分录是正确 的
2020-05-09 10:51:46
您好,因为不知道什么时候企业会收货。 所以预付了就是:借:预付账款 贷:银行存款 货来了就是:借:原材料 应交税费 贷:预付账款 银行存款
2021-02-03 21:07:03
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