供热企业已收费并开具发票,增值税申报表应反映开票金额为收入,而收费金额为跨年度6个月的收入,和跨年度年前的成本不匹配,怎么分摊收入与税务一致
大气的金鱼
于2019-11-02 22:52 发布 718次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-02 22:54
按月分摊收入和成本
相关问题讨论

你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07

这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
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大气的金鱼 追问
2019-11-03 00:49
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2019-11-03 07:49