送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-02 21:32

您好,
借:银行存款 450000-5000
      无形资产减值准备 按账面价值结转
      累计摊销 按账面价值结转
      营业外支出(借方差额)
      贷:无形资产 按账面价值结转
             应交税费——应交增值税
             营业外收入(贷方差额)

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相关问题讨论
同学你好,购买无形资产:借:无形资产 贷:银行存款 摊销分录是 借:管理费用--无形资产摊销 贷:累计摊销
2019-01-24 14:43:21
您好!对的。                
2016-10-12 10:55:14
你这个有专票是可以抵扣进项的,你购买进来的就是可以抵扣,要有进项税科目,如果是小规模那就不用了
2020-05-21 09:42:29
您好, 借:银行存款 450000-5000       无形资产减值准备 按账面价值结转       累计摊销 按账面价值结转       营业外支出(借方差额)       贷:无形资产 按账面价值结转              应交税费——应交增值税              营业外收入(贷方差额)
2019-11-02 21:32:42
你好 实际的可以这样入账
2018-12-11 10:42:47
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