送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-02 16:25

你好计入管理费用-办公费

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:26

老师不作为固定资产吗,共计50600元,包安装

meizi老师 解答

2019-11-02 16:27

你好  金额大的话就要计入在建工程 安装完毕计入固定资产来折旧   我以为金额很小的

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:28

老师能直接告诉我分录怎么做吗

meizi老师 解答

2019-11-02 16:28

你好发生的时候 买来做借在建工程  贷银行存款    安装完毕 借固定资产贷在建工程  折旧:借管理费用 贷累计折旧

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:29

购买她们没做帐,那我是不是直接做两笔

meizi老师 解答

2019-11-02 16:32

你好 是的    次月就要开始折旧了

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:33

老师这个折旧怎么计提

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:37

能告诉我方法吗

meizi老师 解答

2019-11-02 16:39

你好   设备按电子设备按3年折旧   按直线法来计算:直线法:月折旧额=(固定资产原值-净残值)/(3年*12)

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:42

净残值怎么算

meizi老师 解答

2019-11-02 16:42

你好 你自己设置 比如你觉得这个设备到时能不能变卖 值多少钱;如果你觉得卖不了什么钱  就是0就行了

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:44

谢谢老师,那就是它没有固定的值对吗

meizi老师 解答

2019-11-02 16:45

嗯 这个是企业自己根据情况来设置 残值率0-5%都可以的

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:46

老师退保教费预约金放到哪个科目

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:47

她们之前有做其他往来,不知道对不对

meizi老师 解答

2019-11-02 16:47

退保教费预约金 这个是什么业务   可以说下吗 之前怎么做账的 分录是?

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:49

就是预约下一学期的学费一部分,就跟定金一个道理只是叫法不一样

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:50

她们没有贴凭证,反正其他往来科目下设好多子科目

meizi老师 解答

2019-11-02 16:51

你好  那你就做借银行存款贷其他应付款  挂着往来

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:56

收的幼儿伙食费怎么做账

🌺 灯蕊草 追问

2019-11-02 16:57

她们是其它往来下设伙食费

meizi老师 解答

2019-11-02 16:58

你好,收取的伙食费,学费计入收入
伙食费支出计入成本

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