- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-11-01 21:25
你好,同学。
你 现在报税的时候直接作为抵减项填写 。
分录 是
借 应交税费 - 留抵
贷 营业外收入-减免税额
相关问题讨论
你好,同学。
你 现在报税的时候直接作为抵减项填写 。
分录 是
借 应交税费 - 留抵
贷 营业外收入-减免税额
2019-11-01 21:25:51
可以的,会形成留抵税额,用于抵扣下期的增值税。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-20 14:40:48
进项税额转出。
2019-10-14 12:07:58
同学您好,进项跨年也是可以抵扣的
2023-11-12 00:18:02
先把5月的报了,问下税局要不要补以前的,需要的话就做下补申报。
2017-06-12 17:20:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



undefined 追问
2019-11-01 21:29
陈诗晗老师 解答
2019-11-01 21:30