- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-01 21:25
你好,同学。
你 现在报税的时候直接作为抵减项填写 。
分录 是
借 应交税费 - 留抵
贷 营业外收入-减免税额
相关问题讨论

摘要写税费调整可以吗
2019-11-01 21:29:37

可以的,会形成留抵税额,用于抵扣下期的增值税。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-20 14:40:48

进项税额转出。
2019-10-14 12:07:58

同学您好,进项跨年也是可以抵扣的
2023-11-12 00:18:02

先把5月的报了,问下税局要不要补以前的,需要的话就做下补申报。
2017-06-12 17:20:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
undefined 追问
2019-11-01 21:29
陈诗晗老师 解答
2019-11-01 21:30