送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-01 17:58

上月错误的发票怎么做的

Helen 追问

2019-11-01 18:00

借:**费用    
      应交税费-增值税进项
  贷:银行存款

郭老师 解答

2019-11-01 18:02

借应付账款借xx费用负数贷进项转出
借xx费用,进项贷应付

Helen 追问

2019-11-01 19:01

我们公司有管控  应付账款做借方 不能为负。还有别的办法吗

Helen 追问

2019-11-01 19:02

也就是说 没产生应付之前,这个应付账款不能做在借方。

郭老师 解答

2019-11-01 19:06

借应付账款是正数的

郭老师 解答

2019-11-01 19:06

应付改库存现金就可以

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相关问题讨论
上月错误的发票怎么做的
2019-11-01 17:58:24
借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目 不违背的,只是进项税额不抵扣而已
2017-07-03 09:20:56
同学你好,做费用未认证,下月认证将待认证转入进项税额。
2019-11-03 16:44:38
您好。比如原来借管理费用 100 贷银行存款100 ,现在要调出10,借应交税费-应交增值税(进项)10 贷管理费用 (借方-10)
2019-10-29 15:15:02
您好 收到红字发票后 要进项税额转出
2020-01-08 09:52:16
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