- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-01 17:10
你好 现在补入账 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
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还没有抵扣第2笔不用做吗
2020-07-02 13:15:25

你好 现在补入账 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019-11-01 17:10:47

借:管理费用
贷:银行存款/现金
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2019-01-04 15:19:34

您能将整体的分录写一下吗?好帮您调账。
2020-04-05 14:26:19

你好金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2019-01-11 14:19:14
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风001 追问
2019-11-01 17:13
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2019-11-01 17:19