送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-01 15:44

你好,抵扣10月份的增值税

枫叶柠檬0113 追问

2019-11-01 15:46

那我在10月所属期申报前认证就算10月的吗

郭老师 解答

2019-11-01 15:51

是的,可以这么理解的

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
增量留抵税额,区分以下情形确定: (一)纳税人获得一次性存量留抵退税前,增量留抵税额为当期期末留抵税额与2019年3月31日相比新增加的留抵税额。 (二)纳税人获得一次性存量留抵退税后,增量留抵税额为当期期末留抵税额。
2022-04-10 14:35:52
你好,就是认证后的次月初要在增值税申报表上填这个认证的进项税额
2019-12-28 21:04:47
没有办法了,已经点已申报,这个撤销不了,
2019-06-11 10:29:39
你好,进项与进项负数刚好抵消了,就不需要考虑这个发票,按其他进项发票填写进项申报就是了
2019-04-01 12:04:49
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