老师您好!我们公司是做进出口贸易(全国代理商的形式)的,明年我们准备办一个展会,由我们的代理产品的国外公司通过外币账户打进我们公账提供展会的费用,请问我们要怎么处理这笔费用合适?(比如是确认营业外收入还是什么?)需要交哪些税费呢?

犹豫的龙猫
于2019-10-31 23:17 发布 1305次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-10-31 23:33
你好,如果只是代收费用入其他应付款,不是代收性质入主营业务收入,交增值税
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你好,如果只是代收费用入其他应付款,不是代收性质入主营业务收入,交增值税
2019-10-31 23:33:34
C,D 有出口经营权的外贸企业购进应税消费品直接出口,以及外贸企业受其他外贸企业委托代理出口应税消费品时,可以进行消费税出口免税并退税。选项C、D正确;选项A、B属于消费税出口免税但不退税范围。
2024-04-26 13:36:10
你好同学,答案是A和D
2022-07-24 15:45:40
C,D 有出口经营权的外贸企业购进应税消费品直接出口,以及外贸企业受其他外贸企业委托代理出口应税消费品时,可以进行消费税出口免税并退税。选项C、D正确;选项A、B属于消费税出口免税但不退税范围。
2024-03-04 17:36:11
A,B 选项AB:适用免税但不退税政策。选项CD:适用免税并退税政策。
2024-02-27 21:52:17
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