老师,餐饮业,现有人员过来报销费用9310元,之前出纳给报销人备用金7000,未做会计分录,只是自己记账并给借款单,现在报销人员还借款单和报销费用,出纳实际付款2310。请问该如何做分录呢
薄荷微凉
于2019-10-31 15:55 发布 1059次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,借款时,借:其他应收款 7000 贷:库存现金 70000;报销时,借:管理费用等 9310 贷:其他应收款 7000 库存现金 2310
2019-10-31 15:57:25

借销售费用贷主营业务收入应交税费
2019-07-29 14:43:03

你好,借:销售费用 贷:主营业务收入
2017-07-12 11:44:08

你好,需要单独填写
借;其他应收款——某某收费员 贷;库存现金等科目
2016-10-18 14:55:53

借;销售费用 (代金券,免单)应收账款 财务费用(抹零) 贷;主营业务收入 应交税费
2017-12-12 20:47:30
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