- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2019-10-31 12:13
你好
九月份到货
借 原材料 贷 应付账款-暂估
十月份收票
借 原材料 红字 贷 应付账款-暂估 红字
借 原材料 应交税费 贷 应付账款 -*公司
十月份付款
借 应付账款-*公司 贷 银行存款
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借 原材料 应交税费 贷 应付账款 -*公司
十月份付款
借 应付账款-*公司 贷 银行存款
2019-10-31 12:13:49

你好,这种情况下建议和老板沟通,如果没有送货单,那么需要老板写金额明细,会计入账,就是我们入账时要有依据。如果是内账还可以,如果是外账,毕须有发票才能入账,否则需纳税调增,要交税,可以和老板说明利害关系。
2019-11-20 06:38:21

您好,是的,先冲暂估,然后再按发票入账
2019-09-23 20:58:49

七月份 借原材料贷银存
八月份借原材料,进项贷银存,借应付贷原材料
2019-08-18 11:26:35

可与发票,入库单一起做为入账附件
2019-06-11 11:52:52
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