送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-31 11:06

借预付贷银存
按月分摊借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷预付

上传图片  
相关问题讨论
借预付贷银存 按月分摊借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷预付
2019-10-31 11:06:18
您好,记入预付账款科目。
2017-04-11 20:15:59
你好,发票是这个季度的,不能放在上个季度做账,不过上个季度时可以预提费用。
2019-10-12 15:44:29
您好!可以的。您可以先入账,下个月补进来。或者这个月先估算,下个月更正。
2016-04-07 14:37:24
你好,需要把之前的费用分录冲销,然后根据发票做费用分录才是 的 而不是之后取得的发票粘贴在之前分录后面
2019-04-02 15:36:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...